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黑龙江省旅游发展委员会2017年部门预算

2017-02-24 来源:黑龙江省旅游发展委员会      [ ] [打印]浏览次数 : 1359

第一部分  黑龙江省旅游发展委员会概况

 

一、部门主要职能

(一)贯彻落实国家有关旅游业法律、法规和政策;统筹协调全省旅游业发展,拟订全省旅游业发展政策和规划并组织实施;依法审查市(地)旅游规划。

(二)组织拟定全省旅游市场开发战略并组织实施;组织全省旅游整体形象宣传和境内外重大推广活动,引导旅游企业市场开发促销;指导全省旅游信息网络建设和管理。

(三)组织全省旅游资源的普查和规划,指导协调旅游资源的开发和保护;组织指导重点旅游区域、旅游产品、旅游线路、旅游商品、旅游纪念品规划开发;监测旅游经济运行,负责旅游统计及行业信息发布;协调和指导假日旅游。

(四)承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任。规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为;组织拟定旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的标准并组织实施;对优秀旅游目的地、旅游饭店、旅游景区、旅游漂流区、旅游滑雪场、家庭旅馆等实施服务质量等标准化管理;负责旅游安全、旅游保险、应急救援工作的指导和协调;指导旅游行业精神文明建设、诚信体系建设和行业组织的业务工作。

(五)组织指导全省旅游业体制改革和扩大开放的推进工作。组织开展全省旅游对外交流与合作,归口管理全省旅游涉外事务;引导国内旅游发展,管理出国(境)旅游、边境旅游,核发旅游签证;指导对港澳台旅游市场推广、管理工作,按照规定承担大陆居民赴港澳台旅游的有关事务。

(六)负责经营国内旅游业务和入境旅游业务的旅行社审批;负责对互联网经营旅行社业务的审批;承担经营出境旅游业务旅行社的审批、报批工作;负责旅行社设立分社、旅行社服务网点、旅行社变更备案管理工作;负责从事旅游宾馆、饭店和旅游景区管理的旅游管理公司备案规范工作;负责导游证、临时导游证、领队证核准。

(七)会同有关部门制定旅游人力资源开发规划;贯彻实施旅游从业人员职业资格标准和等级标准;组织指导全省旅游培训工作。

(八)负责承办省政府交办的其它事项。

 

二、部门预算单位构成

纳入黑龙江省旅游发展委员会部门预算编制范围的单位包括:

1、黑龙江省旅游发展委员会本级

2、黑龙省旅游质量监督管理所

3、黑龙江省旅游产业研究中心(黑龙江省旅游委数据中心)

 

第二部分  黑龙江省旅游发展委员会2017年部门预算表

 

 

部门公开表1

部门预算收支总表

部门:省旅游发展委员会                                                       单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算

1,536.75

一、一般公共服务支出


二、政府性基金


二、外交支出


三、国有资本经营收入


三、国防支出


四、财政专户资金


四、公共安全支出


五、事业收入


五、教育支出


六、事业单位经营收入


六、科学技术支出


七、其他收入


七、文化体育与传媒支出




八、社会保障和就业支出

304.26



九、医疗卫生与计划生育支出

117.97



十、节能环保支出




十一、城乡社区支出




十二、农林水支出




十三、交通运输支出




十四、资源勘探信息等支出




十五、商业服务业等支出

893.36



十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、国土海洋气象等支出




十九、住房保障支出

221.16



二十、粮油物资储备支出




二十一、国有资本经营预算支出




二十二、预备费




二十三、其他支出




二十四、转移性支出




二十五、债务还本支出




二十六、债务付息支出




二十七、债务发行费用支出










收入总计

1,536.75

支出总计

1,536.75


部门公开表2:

部门收入总表

部门:省旅游发展委员会                                                                                        单位:万元

科目编码

科目名称

合计

一般公共预算

政府性基金

国有资本经营收入

财政专户资金

事业单位经营收入

其他自有资金

**

**

1

2

3

4

5

6

7


合计

1,536.75

1,536.75






208

社会保障和就业支出

304.26

304.26






20805

行政事业单位离退休

304.26

304.26






2080504

未归口管理的行政单位离退休

304.26

304.26






210

医疗卫生与计划生育支出

117.97

117.97






21011

行政事业单位医疗

117.97

117.97






2101101

行政单位医疗

82.59

82.59






2101102

事业单位医疗

2.54

2.54






2101103

公务员医疗补助

32.84

32.84






216

商业服务业等支出

893.36

893.36






21605

旅游业管理与服务支出

893.36

893.36






2160501

行政运行(旅游业管理与服务支出)

697.80

697.80






2160502

一般行政管理事务(旅游业管理与服务支出)

129.15

129.15






2160505

旅游行业业务管理

34.00

34.00






2160599

其他旅游业管理与服务支出

32.41

32.41






221

住房保障支出

221.16

221.16






22102

住房改革支出

221.16

221.16






2210201

住房公积金

74.53

74.53






2210202

提租补贴

110.67

110.67






2210203

购房补贴

35.96

35.96







部门公开表3:

部门支出总表

部门:省旅游发展委员会                                                                                       单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营收入

对附属单位补助支出

**

**

1

2

3

4

5

6


合计

1,536.75

1,337.64

199.11




208

社会保障和就业支出

304.26

304.26





20805

行政事业单位离退休

304.26

304.26





2080504

未归口管理的行政单位离退休

304.26

304.26





210

医疗卫生与计划生育支出

117.97

117.97





21011

行政事业单位医疗

117.97

117.97





2101101

行政单位医疗

82.59

82.59





2101102

事业单位医疗

2.54

2.54





2101103

公务员医疗补助

32.84

32.84





216

商业服务业等支出

893.36

730.21

163.15




21605

旅游业管理与服务支出

893.36

730.21

163.15




2160501

行政运行(旅游业管理与服务支出)

697.80

697.80





2160502

一般行政管理事务(旅游业管理与服务支出)

129.15


129.15




2160505

旅游行业业务管理

34.00


34.00




2160599

其他旅游业管理与服务支出

32.41

32.41





221

住房保障支出

221.16

185.20

35.96




22102

住房改革支出

221.16

185.20

35.96




2210201

住房公积金

74.53

74.53





2210202

提租补贴

110.67

110.67





2210203

购房补贴

35.96


35.96





附部门公开表4:

财政拨款收支总表

部门:省旅游发展委员会                                                                                单位:万元

收      入

支      出

项目

预算数

项目

预算数

一、经费拨款

1,420.35

一、一般公共服务支出


二、纳入预算管理的行政事业性收费

116.40

二、外交支出


三、专项收入


三、国防支出


四、国有资源有偿使用收入


四、公共安全支出


五、政府住房基金收入


五、教育支出


六、其它非税收入


六、科学技术支出


七、政府性基金


七、文化体育与传媒支出


八、国有资本经营收入


八、社会保障和就业支出

304.26



九、医疗卫生与计划生育支出

117.97



十、节能环保支出




十一、城乡社区支出




十二、农林水支出




十三、交通运输支出




十四、资源勘探信息等支出




十五、商业服务业等支出

893.36



十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、国土海洋气象等支出




十九、住房保障支出

221.16



二十、粮油物资储备支出




二十一、国有资本经营预算支出




二十二、预备费




二十三、其他支出




二十四、转移性支出




二十五、债务还本支出




二十六、债务付息支出




二十七、债务发行费用支出


收入总计

1,536.75

支出总计

1,536.75


部门公开表5:

一般公共预算功能分类支出表

部门:省旅游发展委员会                                                                                单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

**

**

1


合计

1,536.75

208

社会保障和就业支出

304.26

20805

  行政事业单位离退休

304.26

2080504

    未归口管理的行政单位离退休

304.26

210

医疗卫生与计划生育支出

117.97

21011

  行政事业单位医疗

117.97

2101101

    行政单位医疗

82.59

2101102

    事业单位医疗

2.54

2101103

    公务员医疗补助

32.84

216

商业服务业等支出

893.36

21605

  旅游业管理与服务支出

893.36

2160501

    行政运行(旅游业管理与服务支出)

697.80

2160502

    一般行政管理事务(旅游业管理与服务支出)

129.15

2160505

    旅游行业业务管理

34.00

2160599

    其他旅游业管理与服务支出

32.41

221

住房保障支出

221.16

22102

  住房改革支出

221.16

2210201

    住房公积金

74.53

2210202

    提租补贴

110.67

2210203

    购房补贴

35.96


部门公开表6:

部门一般公共预算经济分类支出表

部门:省旅游发展委员会


单位:万元

类级科目

款级科目

预算数

**

**

1

合  计

1,536.75

工资福利支出

基本工资

271.73


津贴补贴

168.58


年终一次性奖金

50.84


公务员奖励

0.63


基本养老保险



基本医疗保险

85.13


公务员医疗补助

32.84


工伤保险

0.07


其他工资福利支出

2.39

按定额管理的商品服务支出

办公费

11.83


手续费

0.14


办公水费

0.93


办公电费

8.23


电梯电费



邮寄费

0.71


电话通讯费

4.65


办公用房取暖费

9.07


专用房屋取暖费



物业管理费

3.40


国内差旅费

36.23


一般维修费

1.83


专用房屋维修费



电梯维修费



培训费

8.25


工会经费

10.99


福利费

0.41


公务用车运行维护费

23.02


其他交通费用

66.14


预留机动经费

3.07


空编奖励经费

7.82

离退休公用支出

离休人员特需费

0.35


离休人员公用经费

0.78


退休人员公用经费

1.44

职工体检费支出

体检费

8.40

对个人和家庭的补助支出

离休费

77.67


退休费

224.02


抚恤金



丧葬补助费



遗属生活补助

1.06


非编制人员补助



住房公积金

74.53


提租补贴

110.67


采暖补贴

29.47


购房补贴

35.96


其他对个人和家庭的补助支出

0.32

项目支出

--

163.15


部门公开表7:

政府一般公共预算经济分类支出表

部门:省旅游发展委员会


单位:万元

类级科目

款级科目

预算数

**

**

1

合  计

1,536.75

机关工资福利支出

工资津补贴

465.30


社会保障缴费

115.43


其他工资福利支出

2.21

机关商品服务支出

日常办公

177.76


会议费

5.55


培训费

7.80


专用材料购置费



委托业务费



公务接待费

2.00


因公出国(境)费用



公务用车运行维护费

26.50


维修(护)费

8.91


其他商品和服务支出

137.76

对个人和家庭的补助

社会福利和救助

1.06


助学金



生产补贴



住房补贴

250.63


离退休费

301.69


其他对个人和家庭的补助

0.32

对事业单位补助

工资福利支出

29.27


商品和服务支出

4.56


其他资本性支出



其他对事业单位补助


对企业补助

资本金注入



费用补贴


债务付息支出

国内债务付息



国外债务付息


债务还本支出

国内债务还本


国外债务还本


基本建设支出

房屋建筑物构建



基础设施建设



公务用车购置



设备购置



大型修缮



其他基本建设支出


机关其他资本性支出

房屋建筑物构建



基础设施建设



公务用车购置



股权投资



设备购置



大型修缮



其他资本性支出


其他支出

预备费



其他支出



 

部门公开表8:

政府性基金预算功能分类支出表

部门:省旅游发展委员会

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

**

**

1





部门公开表9:

政府性基金预算经济分类支出表

部门:省旅游发展委员会


单位:万元

类级科目

款级科目

预算数

**

**

1

合  计


工资福利支出

基本工资



津贴补贴



年终一次性奖金



公务员奖励



基本养老保险



基本医疗保险



公务员医疗补助



工伤保险



其他工资福利支出


按定额管理的商品服务支出

办公费



手续费



办公水费



办公电费



电梯电费



邮寄费



电话通讯费



办公用房取暖费



专用房屋取暖费



物业管理费



国内差旅费



一般维修费



专用房屋维修费



电梯维修费



培训费



工会经费



福利费



公务用车运行维护费



其他交通费用



预留机动经费



空编奖励经费


离退休公用支出

离休人员特需费



离休人员公用经费



退休人员公用经费


职工体检费支出

体检费


对个人和家庭的补助支出

离休费



退休费



抚恤金



丧葬补助费



遗属生活补助



非编制人员补助



住房公积金



提租补贴



采暖补贴



购房补贴



其他对个人和家庭的补助支出


项目支出

--



部门公开表10:

一般公共预算“三公”经费支出表

部门:省旅游发展委员会


单位:万元


预算安排数

备  注

合  计

29.02


因公出国(境)经费



公务接待费

2.00


公务用车购置及运行维护费

27.02


   其中:公务用车运行维护费

27.02


   公务用车购置




 

 第三部分  黑龙江省旅游发展委员会2017年部门预算情况说明

 

一、部门预算收支总表说明

按照综合预算的原则,省旅游委所有收入和支出均纳入部门预算管理。

省旅游委2017年收支总预算1,536.75万元,全部收入均为一般公共预算收入1,536.75万元,支出包括:社会保障和就业支出304.26万元、医疗卫生与计划生育支出117.97万元、商业服务等支出893.36万元、住房保障支出221.16万元。

省旅游委2016年收支总预算1,372.83万元,一般公共预算收入1,372.83万元,社会保障和就业支出243.25万元、医疗卫生与计划生育支出109.25万元、商业服务等支出818.34万元、住房保障支出201.99万元。

2017年比2016年部门一般公共预算收入增加163.92万元,同比增长11.94%;2017年比2016年部门预算支出增加163.92万元,同比增长11.94%;2017年比2016年社会保障和就业预算支出增加61.01万元,同比增长25.08%,主要原因是由于离退休人员工资增长;2017年比2016年医疗卫生与计划生育支出增加8.72万元,同比增长7.98%,主要原因是随工资上涨而增加;2017年比2016年商业服务等支出增加75.02万元,同比增长9.17%,主要原因是人员编制增加而财政拨款增加;2017年比2016年住房保障支出增加19.17万元,同比增长9.49%,主要原因是人员编制增加和工资上涨。

    二、部门收入总表说明

省旅游委2017年收入预算1,536.75万元,其中一般公共预算收入1,536.75万元,占100%;

省旅游委2016年收入预算1,372.83万元,其中一般公共预算收入1,372.83万元,占100%;

 2017年比2016年部门一般公共预算收入增加163.92万元,同比增长11.94%,主要原因是人员编制增加和工资上涨。

三、部门支出总表说明

省旅游委2017年部门预算支出1,536.75万元,基本支出1,337.64万元,占87.04%;项目支出199.11万元,占12.96%;

省旅游委2016年部门预算支出1,372.83万元,其中基本支出1,204.15万元,占87.71%;项目支出168.68万元,占12.29%;

2017年比2016年部门预算支出增加163.92万元,同比增长11.94%;其中基本支出增加133.49万元,同比增长11.09%,主要原因是因物价上涨导致各项机关运行费用支出增加以及按规定人员工资调整;2017年比2016年项目支出增加30.43万元,同比增长18.04%,主要原因是2017年旅行项目资金投入增加。

四、财政拨款收支总表说明

省旅游委部门2017年财政拨款收支总预算1,536.75万元,收入包括:中经费拨款1,420.35万元、纳入预算管理的行政性收费116.4万元。支出包括:社会保障和就业支出304.26万元、医疗卫生与计划生育支出117.97万元、商业服务等支出893.36万元、住房保障支出221.16万元。

省旅游委部门2016年财政拨款收支总预算1,372.83万元,收入包括:经费拨款1,256.43万元、纳入预算管理的行政性收费116.4万元。支出包括:社会保障和就业支出243.25万元、医疗卫生与计划生育支出109.25万元、商业服务等支出818.34万元、住房保障支出201.99万元。

2017年比2016年部门一般公共预算财政拨款收支增加163.92万元,同比增长11.94%;经费拨款增加163.92,同比增加13.05%,主要原因是主要原因是因物价上涨导致各项机关运行费用支出增加以及按规定人员工资调整;纳入预算管理的行政性收费2017年与2016年持平;2017年比2016年社会保障和就业预算支出增加61.01万元,同比增长25.08%,主要原因是由于按规定离退休人员工资增长;2017年比2016年医疗卫生与计划生育支出增加8.72万元,同比增长7.98%,主要原因是随工资上涨而增加;2017年比2016年商业服务等支出增加75.02万元,同比增长9.17%,主要原因是主要原因是因物价上涨导致各项机关运行费用支出增加以及按规定人员工资调整财政拨款增加;2017年比2016年住房保障支出增加19.17万元,同比增长9.49%,主要原因是人员编制增加和工资上涨。

五、一般公共预算功能分类支出表说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

省旅游委2017年部门一般公共预算当年拨款1,536.75万元,比上年执行数增加211.64万元,主要原因是主要原因是因物价上涨导致各项机关运行费用支出增加以及按规定人员工资调整。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

    2017年社会保障和就业支出304.26万元,占19.80 %;医疗卫生与计划生育支出117.97万元,占7.68 %;商业服务等支出893.36万元,占58.13%;住房保障支出221.16万元,占14.39%;

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、2017年社会保障和就业支出304.26万元,比上年执行数增加45.5万元,增长17.50 %,主要原因是离退休人员工资增长;

2、医疗卫生与计划生育支出117.97万元,比上年执行数增加2.18万元,增长1.88 %,主要原因是正常每年年初调整增加;

3、商业服务等支出893.36万元,比上年执行数减少37.95万元,下降4.07 %,主要原因是2017年减少此项费用支出预算 ;

4、住房保障支出221.16万元,比上年执行数增加19.25万元,增长9.53 %,主要原因是主要原因是正常每年年初调整增加;

六、部门一般公共预算经济分类支出表说明

省旅游委2017年部门一般公共预算经济分类支出1,536.75万元,其中工资福利支出612.21万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金公务员奖励、基本医疗保险、公务员医疗补助;按定额管理的商品服务等支出196.72万元,主要包括:办公费、办公水费、办公电费、电话通讯费、办公用房取暖费、国内差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费;离退休公用支出2.57万元;职工体检费支出8.40万元;对个人家庭补助支出553.70万元,主要包括:离休费、退休费、住房公积金、提租补贴、采暖补贴、购房补贴;项目支出163.15万元。

省旅游委2016部门一般公共预算经济分类支出1,372.83万元,其中工资福利支出593.83万元、按定额管理的商品服务等支出126.74万元、离退休公用支出2.33万元、职工体检费支出8.16万元、对个人家庭补助支出473.09万元、项目支出168.68万元。

 2017年比2016年部门一般公共预算经济分类支出增加163.92万元,同比增长11.94%;2017年比2016年工资福利支出增加18.38万元,同比增长3.1%,主要原因是由于16年末按规定人员工资增长;2017年比2016年按定额管理的商品服务等支出增加69.98万元,同比增长55.22%,主要原因主要原因是因物价上涨导致各项机关运行费用支出增加以及按规定人员工资调整;2017年比2016年离退休公用支出增加0.24万元,同比增长10.3%,主要原因是退休编制增加而财政拨款增加;2017年比2016年职工体检费支出增加0.24万元,同比增长2.94%,主要原因是人员增加;2017年比2016年对个人和家庭补助支出增加80.61万元,同比增长17.04%,主要原因是人员增加;2017年比2016年项目支出减少5.53万元,同比减少3.28%,主要原因是2017年预计减少使用商业服务等支出中的项目资金。

七、政府一般公共预算经济分类支出表说明

省旅游委2017年政府一般公共预算经济分类支出1,536.75万元,其中机关工资福利支出582.94万元,主要包括:工资津补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出;机关商品服务支出366.28万元,主要包括:日常办公、会议费、培训费、公务接待、公务用车运行费、其他商品服务支出;对个人家庭补助553.70万元,主要包括:社会福利救助、住房补贴、离退休费、其他对个人家庭补助;对事业单位补助33.83万元,主要包括:工资福利支出、商品服务支出。

省旅游委2016年政府一般公共预算经济分类支出1,372.83万元,其中机关工资福利支出572.26万元、机关商品服务支出298.01万元、对个人家庭补助473.09万元、对事业单位补助29.47万元。

2017年比2016年政府一般公共预算经济分类支出增加163.92万元,同比增长11.94%;2017年比2016年机关工资福利支出增加10.68万元,同比增长1.87%,主要原因是由于16年末按规定人员工资增长;2017年比2016年机关商品服务等支出增加68.27万元,同比增长22.91%,主要原因是主要原因是因物价上涨导致各项机关运行费用支出增加以及按规定人员工资调整;2017年比2016年对个人和家庭补助增加80.61万元,同比增长17.04%,主要原因是人员增加;2017年比2016年对事业单位补助增加增加4.36万元,同比增长14.79%,主要原因是省旅游委数据中心由财政差额拨款改为财政全额拨款单位。

    八、政府性基金预算功能分类支出表说明

    省旅游委未使用政府性基金安排支出,所以此表为空表。

九、政府性基金预算经济分类支出表说明

省旅游委未使用政府性基金安排支出,所以此表为空表。

十、一般公共预算“三公”经费支出表说明

省旅游我2017年“三公”经费预算数为29.02万元,其中公务接待费2.00万元,公务用车运行维护费27.02万元。

2016年“三公”经费预算数33.11万元,其中公务接待费2.00万元,公务用车运行维护费31.11万元。

2017年比2016年“三公”经费减少了4.09,同比减少了12.35%,。公务接待2016年和2017年持平,公务用车运行维护费减少4.09万元,同比减少了13.15%,主要原因是公车改革而减少公务用车运行维护费。

十一、机关运行经费安排说明

省旅游委2017年部门预算安排机关运行经费总计192.56万元,包括:办公费、手续费、办公水费、办公电费、邮寄费、电话通讯费、办公用房取暖费、物业管理费、国内差旅费、一般维修费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、预留激动经费、空编奖励经费。2016年省旅游委部门预算安排机关运行经费总计126.74万元,2017年比2016年机关运行经费增加65.82万元,增长率51.93%,主要原因人员编制增加财政预算调整等

十二、政府采购支出情况说明

省旅游委2017年部门预算政府采购总金额7.14万元,全部面向中小企业,全部款项为财政省本级经费拨款。会议服务5.55万元;机动车保险0.58万元;物业管理服务0.5万元;硒鼓粉盒0.51万元。

十三、国有资产占有使用说明

截止2016年末,省旅游委部门办公用房一处,价值134.14万元,建筑面积220平方米,产权为黑龙江省旅游质量监督管理所;省旅游委部门共有车辆7台,价值223.22万元,其中黑龙江省旅游委机关6 台,价值207.12万元,黑龙江省旅游质量监车辆1台,价值16.10万元。

十四、预算绩效情况说明

省旅游委2017年部门8个项目实施绩效目标管理,涉及一般公共预算1,536.75万元。其中省旅游委机关项目4个,分别是导游资格考务费、旅游业务费、专业会议费、电子政务网络运行;黑龙江省旅游质量监督管理所项目4个,分别是投诉热线电话、暗访交叉执法、业务费、公务用车运行费。

 

第四部分  名词解释

    

根据《2017年政府收支分类科目》和《2017年省级部门预算编制手册》,对黑龙江省旅游委2017年省本级部门预算中相关名词解释如下:

一、财政拨款:指省财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

二、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

六、旅游业管理与服务支出:反映旅游业管理与服务方面的支出、

七、一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出    

八、旅游行业业务管理:反映用于旅游行业业务管理的支出。

九、其他旅游业务管理与服务支出:反映除上述项目以外用于旅游业管理与服务方面的支出。

十、行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位单位离退休方面的支出。

十一、归口管理的行政单位离退休:反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十二、未归口管理的行政单位离退休:反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十三、住房改革支出:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

十四、因公出国(境)经费:单位用于工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等方面的支出。

    十五、公务接待费:反映单位开支的各类接待费用。

    十六、公务用车购置及运行费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。

    

 

 

黑龙江省旅游发展委员会

2017年2月24日


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